- 8000-12000
- 广州
- 经验:5年
- 本科
- 全职
- 职位描述
1.全日制本科以上学历,审计学、会计学等财务相关专业毕业; 2.具有大、中型会计师事务所3年以上工作经历;有独立带队执行大中型项目2年以上工作经历,有IPO项目经历者优先; 3.为人诚实正直,具有良好的口头和书面语言表达能力,较高的组织协调沟通能力;有高度的事业心和责任感,有较强的沟通、协调、组织、判断能力和团队精神; 4.熟悉企业会计准则和审计准则,能熟练编制集团公司合并财务报表; 5.熟悉证券行业相关法律法规,有证券资格者优先。 工作内容: 1.负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案; 2.负责组织实施内部审计工作; 3.负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会; 4.监督检查财务预算的执行情况; 5.监督审计结果的落实; 6.完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查; 7.负责与董事会或审计委员会的日常沟通; 8.配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查; 9.参与公司重大投资决策, 10.负责与各外部相关单位建立良好合作关系; 11.完成董事会或审计委员会交办的其他工作。